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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000307
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15697262
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            686
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-11-2022
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-11-2022
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            25-11-2022
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 16.938.819
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.636.364
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 63.491
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 490.909
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            YANDRY FERNANDEZ FONT
        
                                    RUC
                            
            7552324-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            17/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-23019-22-216484
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 432.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 417.222.311
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 402.373.556
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            412175
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONSULTOR INDIVIDUAL PARA APOYO Y CONTROL DE PROYECTOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE 
        
                                    Convocante
                            
            Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
        