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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000325
Nro. de Timbrado
11182699
Monto de la Factura
₲ 62.813.000
Nro. de Orden de Pago
1755
Fecha de Orden de Pago
13-11-2015
Fecha Emisión Cheque
13-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.561.748
IVA
₲ 5.711.909

Retención DNCP
₲ 251.252
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MOVIMENT TRAIDING S.A.
RUC
80064825-0
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-114565
Monto Contrato
₲ 251.252.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 125.626.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.123.496

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297976
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares y Prescolares
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro