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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000157
Nro. de Timbrado
11039158
Monto de la Factura
₲ 404.307.128
Nro. de Orden de Pago
19
Fecha de Orden de Pago
03-02-2016
Fecha Emisión Cheque
03-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.672.475
IVA
₲ 9.188.798

Retención DNCP
₲ 404.307
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NOVAVEG S.A.
RUC
80075128-0
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-22002-15-114566
Monto Contrato
₲ 404.307.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.481.089
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.076.782

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297976
Nombre de la Licitación
Construcción de Aulas Escolares y Prescolares
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro