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Datos del Pago
Nro. de Factura
196
Monto de la Factura
₲ 11.770.000
Nro. de Orden de Pago
615
Fecha de Orden de Pago
30-09-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.193.056
IVA
₲ 1.070.000
Retención DNCP
₲ 41.944
Retención IVA
₲ 321.000
Retención Renta
₲ 214.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62841
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.786.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
236800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatización del Palacio.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu