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Datos del Pago

Nro. de Factura
204
Monto de la Factura
₲ 2.800.000
Nro. de Orden de Pago
658
Fecha de Orden de Pago
22-10-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.662.749
IVA
₲ 254.545

Retención DNCP
₲ 9.978
Retención IVA
₲ 76.364
Retención Renta
₲ 50.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62841
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.786.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatización del Palacio.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu