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Datos del Pago

Nro. de Factura
20
Monto de la Factura
₲ 34.000.000
Nro. de Orden de Pago
511
Fecha de Orden de Pago
30-09-2013
Fecha Emisión Cheque
14-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.333.381
IVA
₲ 3.090.909

Retención DNCP
₲ 121.164
Retención IVA
₲ 927.273
Retención Renta
₲ 618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INGENIERIA TECNICA ESPECIALIZADA SA
RUC
80055385-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62841
Monto Contrato
₲ 240.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.672.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.786.397

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236800
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Sistema de Climatización del Palacio.
Convocante
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu / Corte Suprema de Justicia
Unidad de Contratación
Circunscripción Judicial del Dpto. Ñeembucu