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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020784
Monto de la Factura
₲ 7.646.500
Nro. de Orden de Pago
5568
Fecha de Orden de Pago
28-05-2013
Fecha Emisión Cheque
07-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.410.153
IVA
₲ 695.136

Retención DNCP
₲ 27.806
Retención IVA
₲ 208.541
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68084
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.154.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.740.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SERVIDORES-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia