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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000866
Monto de la Factura
₲ 3.611.500
Nro. de Orden de Pago
2341
Fecha de Orden de Pago
14-03-2014
Fecha Emisión Cheque
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.434.471
IVA
₲ 328.318

Retención DNCP
₲ 12.870
Retención IVA
₲ 98.495
Retención Renta
₲ 65.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
252
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-68084
Monto Contrato
₲ 375.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 117.154.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.740.173

Datos de la Licitación

ID de Licitación
246428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE SERVIDORES-CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia