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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002051
Monto de la Factura
₲ 3.145.500
Nro. de Orden de Pago
16642
Fecha de Orden de Pago
13-12-2013
Fecha Emisión Cheque
07-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.991.313
IVA
₲ 285.955

Retención DNCP
₲ 11.209
Retención IVA
₲ 85.787
Retención Renta
₲ 57.191
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-49641
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.519.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.703.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223109
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia