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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002024
Monto de la Factura
₲ 1.032.500
Nro. de Orden de Pago
13902
Fecha de Orden de Pago
08-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 981.889
IVA
₲ 93.864

Retención DNCP
₲ 3.679
Retención IVA
₲ 28.159
Retención Renta
₲ 18.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-49641
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.519.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.703.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223109
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia