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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002095
Monto de la Factura
₲ 3.371.000
Nro. de Orden de Pago
2705
Fecha de Orden de Pago
21-03-2014
Fecha Emisión Cheque
04-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.205.759
IVA
₲ 306.455

Retención DNCP
₲ 12.013
Retención IVA
₲ 91.937
Retención Renta
₲ 61.291
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-49641
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.519.084
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.703.295

Datos de la Licitación

ID de Licitación
223109
Nombre de la Licitación
PROVISION DE SELLOS DE GOMA - CONTRATO ABIERTO - AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia