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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000425
Monto de la Factura
₲ 19.701.700
Nro. de Orden de Pago
8073
Fecha de Orden de Pago
30-06-2014
Fecha Emisión Cheque
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.987
IVA
₲ 75.136

Retención DNCP
₲ 2.945
Retención IVA
₲ 22.541
Retención Renta
₲ 15.027
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
169
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-62749
Monto Contrato
₲ 182.833.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 95.841.446
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.074.878

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236038
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PINTURAS-CONTRATO ABIERTO-AD REFERENDUM
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia