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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            004-001-0007685
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 7.500.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            15839
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            20-11-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-12-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 7.132.364
        
                                    IVA
                            
            ₲ 681.818
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 26.727
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 204.545
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 136.364
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
        
                                    RUC
                            
            80044062-5
        
                                    Número de Contrato
                            
            198
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-13001-12-64042
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 300.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 234.800.046
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 224.717.033
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            236118
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            SERVICIO DE FUMIGACION - CONTRATO ABIERTO
        
                                    Convocante
                            
            Corte Suprema de Justicia (CSJ)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Corte Suprema de Justicia
        