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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000739
Monto de la Factura
₲ 710.000
Nro. de Orden de Pago
18768
Fecha de Orden de Pago
23-12-2014
Fecha Emisión Cheque
21-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 675.198
IVA
₲ 64.545
Retención DNCP
₲ 2.530
Retención IVA
₲ 19.363
Retención Renta
₲ 12.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65667
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.795.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
235938
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia
