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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000145
Monto de la Factura
₲ 2.500.000
Nro. de Orden de Pago
17607
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.377.454
IVA
₲ 227.272

Retención DNCP
₲ 8.909
Retención IVA
₲ 68.182
Retención Renta
₲ 45.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65667
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.795.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235938
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia