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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000214
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
2784
Fecha de Orden de Pago
24-03-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
₲ 1.022.727

Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RUBEN GUERRERO QUIÑONEZ
RUC
932171-3
Número de Contrato
202
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-65667
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.505.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.795.322

Datos de la Licitación

ID de Licitación
235938
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINA Y ENSERES - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia