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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000526
Monto de la Factura
₲ 12.950.000
Nro. de Orden de Pago
10210
Fecha de Orden de Pago
28-08-2013
Fecha Emisión Cheque
17-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.315.214
IVA
₲ 1.177.273

Retención DNCP
₲ 46.150
Retención IVA
₲ 353.182
Retención Renta
₲ 235.454
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LUIS ALBERTO NAYAR ACUÑA
RUC
1040435-0
Número de Contrato
157
Código de Contratación (CC)
CO-13001-12-66745
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 248.816.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 236.619.491

Datos de la Licitación

ID de Licitación
229069
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE IMPRENTA - TERCER LLAMADO - AD REFERENDUM - CONTRATO ABIERTO
Convocante
Corte Suprema de Justicia (CSJ)
Unidad de Contratación
Corte Suprema de Justicia