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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000906
Nro. de Timbrado
15218907
Monto de la Factura
₲ 405.948.190
Nro. de Orden de Pago
13
Fecha de Orden de Pago
13-01-2022
Fecha Emisión Cheque
13-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.545.454
IVA
₲ 9.090.091

Retención DNCP
₲ 363.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.000.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ORLANDO GUSTHER CAÑIZA AQUINO
RUC
2223168-4
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-22006-21-210070
Monto Contrato
₲ 405.948.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.806.418
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.441.924

Datos de la Licitación

ID de Licitación
402651
Nombre de la Licitación
Construcción de Aula y SS.HH en la Esc. Bas. Nº 7952 6ta Linea Kokuere Guazu y Esc. Bas. Nº 5116 Marciano Lopez
Convocante
Gobierno Departamental de Caazapá (CAAZAPÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Caazapa