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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002490
Monto de la Factura
₲ 24.267.250
Nro. de Orden de Pago
60362
Fecha de Orden de Pago
02-10-2020
Fecha Emisión Cheque
02-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.857.985
IVA
₲ 2.206.114

Retención DNCP
₲ 85.597
Retención IVA
₲ 661.834
Retención Renta
₲ 661.834
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HELITACTICA SA
RUC
80049862-3
Número de Contrato
2/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-186301
Monto Contrato
₲ 250.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 240.271.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.318.279

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371707
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE TAXI AEREO NACIONAL PARA LA ESSAP S.A.
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap