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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003372
Monto de la Factura
₲ 5.944.714
Nro. de Orden de Pago
62174
Fecha de Orden de Pago
13-07-2021
Fecha Emisión Cheque
13-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.599.488
IVA
₲ 540.429

Retención DNCP
₲ 20.969
Retención IVA
₲ 162.129
Retención Renta
₲ 162.129
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
71/2020
Código de Contratación (CC)
CO-40002-20-195438
Monto Contrato
₲ 785.171.926
Total Pagado por el Contrato
₲ 765.586.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 721.126.973

Datos de la Licitación

ID de Licitación
383728
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE BOMBAS DEL CENTRO DE DISTRIBUCION ASUNCION Y GRAN ASUNCION
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap