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Datos del Pago

Nro. de Factura
0040010757
Monto de la Factura
₲ 11.250.000
Nro. de Orden de Pago
10994
Fecha de Orden de Pago
24-12-2014
Fecha Emisión Cheque
24-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.698.546
IVA
₲ 1.022.727

Retención DNCP
₲ 40.091
Retención IVA
₲ 306.818
Retención Renta
₲ 204.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
291/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-75162
Monto Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.850.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.230.589

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258992
Nombre de la Licitación
LCO 07-13 CONTRATACION DE SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips