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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 30.538.550
Nro. de Orden de Pago
6820
Fecha de Orden de Pago
29-07-2014
Fecha Emisión Cheque
29-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.041.606
IVA
₲ 2.776.232
Retención DNCP
₲ 108.828
Retención IVA
₲ 832.870
Retención Renta
₲ 555.246
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Maria Belen Molinas de Ferrer
RUC
1771714-0
Número de Contrato
84/13
Código de Contratación (CC)
CO-24001-13-71565
Monto Contrato
₲ 531.148.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 488.018.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.097.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245973
Nombre de la Licitación
LCO N° 55/12 CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE LA PROVISION DE ALIMENTOS A PACIENTES Y FUNCIONARIOS DEL HOSPITAL DE LUQUE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips