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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002014
Monto de la Factura
₲ 12.155.500
Nro. de Orden de Pago
38649
Fecha de Orden de Pago
09-04-2013
Fecha Emisión Cheque
09-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.559.659
IVA
₲ 1.105.045

Retención DNCP
₲ 43.318
Retención IVA
₲ 331.514
Retención Renta
₲ 221.009
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CARISMA SRL
RUC
80025331-0
Número de Contrato
070-2012
Código de Contratación (CC)
CO-26002-12-68016
Monto Contrato
₲ 367.487.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 379.643.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.033.685

Datos de la Licitación

ID de Licitación
232902
Nombre de la Licitación
Materiales para seguridad industrial
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap