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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000468
Nro. de Timbrado
13507224
Monto de la Factura
₲ 59.634.481
Nro. de Orden de Pago
1897
Fecha de Orden de Pago
17-07-2020
Fecha Emisión Cheque
17-07-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.417.628
IVA

Retención DNCP
₲ 216.853
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERNANDO JAVIER DIAZ MALLORQUIN
RUC
3522090-2
Número de Contrato
26/2019
Código de Contratación (CC)
CO-22011-20-187076
Monto Contrato
₲ 298.172.405
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.388.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.427.043

Datos de la Licitación

ID de Licitación
363524
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE PARA VARIOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO CENTRAL
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central