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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010142679
Monto de la Factura
₲ 1.890.000
Nro. de Orden de Pago
3085
Fecha de Orden de Pago
24-04-2013
Fecha Emisión Cheque
24-04-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.797.354
IVA

Retención DNCP
₲ 6.736
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA MEDICINA SRL
RUC
80004072-4
Número de Contrato
325/12
Código de Contratación (CC)
CO-24001-12-60935
Monto Contrato
₲ 3.780.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.694.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.680.482

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234878
Nombre de la Licitación
LCO 24-12 ADQUISICION DE INSUMOS PARA SERVICIOS DE NEUROLOGIA Y CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips