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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0013939
Monto de la Factura
₲ 36.849.475
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.715.477
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 133.998
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DOMOFIX SA
RUC
80014047-8
Número de Contrato
19/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22001-13-78237
Monto Contrato
₲ 403.209.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.209.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.742.785

Datos de la Licitación

ID de Licitación
258569
Nombre de la Licitación
Construcción de Puente de Hormigón
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion