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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016044
Nro. de Timbrado
15338582
Monto de la Factura
₲ 26.048.550
Nro. de Orden de Pago
406
Fecha de Orden de Pago
25-04-2022
Fecha Emisión Cheque
25-04-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.512.870
IVA
₲ 2.368.050

Retención DNCP
₲ 91.880
Retención IVA
₲ 710.415
Retención Renta
₲ 710.415
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
11/2021
Código de Contratación (CC)
CO-23025-21-201752
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.405.718
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 139.779.788

Datos de la Licitación

ID de Licitación
398128
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TONER - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual