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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0005569
Nro. de Timbrado
11944174
Monto de la Factura
₲ 57.479.600
Nro. de Orden de Pago
93219
Fecha de Orden de Pago
30-08-2017
Fecha Emisión Cheque
31-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.662.055
IVA
₲ 5.225.418
Retención DNCP
₲ 204.836
Retención IVA
₲ 1.567.625
Retención Renta
₲ 1.045.084
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
LCO N° 12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23016-16-127350
Monto Contrato
₲ 325.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.312.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.113.046
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313673
Nombre de la Licitación
Servicio Ceremonial y Gastronómico
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA)
Unidad de Contratación
Uoc Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal