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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000337
Monto de la Factura
₲ 12.345.000
Nro. de Orden de Pago
9975
Fecha de Orden de Pago
28-07-2014
Fecha Emisión Cheque
28-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.739.870
IVA
₲ 1.122.273

Retención DNCP
₲ 43.993
Retención IVA
₲ 336.682
Retención Renta
₲ 224.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
ROCIO CONCEPCION OVEJERO ROMERO
RUC
1524642-6
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CO-23020-14-87160
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 399.434.001
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.392.678

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266823
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional