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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000010
Monto de la Factura
₲ 93.043.330
Nro. de Orden de Pago
207
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.545.317
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 338.339
Retención IVA
₲ 2.537.545
Retención Renta
₲ 2.537.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PIERCE & PIERCE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80089337-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-22001-23-235561
Monto Contrato
₲ 762.999.982
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.009.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 717.616.621

Datos de la Licitación

ID de Licitación
436047
Nombre de la Licitación
Construcciones y reparaciones en instituciones educativas
Convocante
Gobierno Departamental de Concepción (CONCEPCIÓN)
Unidad de Contratación
Uoc Concepcion