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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0000124
Monto de la Factura
₲ 82.078.720
Nro. de Orden de Pago
39030008
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.750.405
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 328.315
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGROPECUARIA VENCEDOR S.A.
RUC
80030045-9
Número de Contrato
26/2014
Código de Contratación (CC)
CO-22013-14-95421
Monto Contrato
₲ 211.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 211.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.654.000

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE NEUMATICOS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay