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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006086/87
Monto de la Factura
₲ 1.020.000
Nro. de Orden de Pago
22779
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 969.926
IVA
₲ 92.728

Retención DNCP
₲ 3.710
Retención IVA
₲ 27.818
Retención Renta
₲ 18.546
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
PBS/LCO/17/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-112726
Monto Contrato
₲ 62.361.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.789.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291433
Nombre de la Licitación
Mantenimientos Varios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado