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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011447
Monto de la Factura
₲ 4.940.000
Nro. de Orden de Pago
20337
Fecha de Orden de Pago
06-07-2015
Fecha Emisión Cheque
06-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.697.491
IVA
₲ 449.091

Retención DNCP
₲ 17.964
Retención IVA
₲ 134.727
Retención Renta
₲ 89.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
PBS/LCO/04/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-106453
Monto Contrato
₲ 11.715.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.248.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.695.827

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado