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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001083/98
Monto de la Factura
₲ 21.044.500
Nro. de Orden de Pago
22721
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.011.406
IVA
₲ 1.913.136

Retención DNCP
₲ 76.526
Retención IVA
₲ 573.941
Retención Renta
₲ 382.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111764
Monto Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.281.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado