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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000992
Monto de la Factura
₲ 2.999.500
Nro. de Orden de Pago
21821
Fecha de Orden de Pago
17-11-2015
Fecha Emisión Cheque
17-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.852.252
IVA
₲ 272.682

Retención DNCP
₲ 10.907
Retención IVA
₲ 81.805
Retención Renta
₲ 54.536
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/08/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-111764
Monto Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 89.684.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 85.281.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
291816
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos y Accesorios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado