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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000902/901
Monto de la Factura
₲ 8.857.000
Nro. de Orden de Pago
21055
Fecha de Orden de Pago
04-09-2015
Fecha Emisión Cheque
04-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.202
IVA
₲ 805.182

Retención DNCP
₲ 32.207
Retención IVA
₲ 241.555
Retención Renta
₲ 161.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
PBS/LCO/05/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-105432
Monto Contrato
₲ 23.453.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.132.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.045.522

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285336
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas y Tóner-Ad Referéndum 2015
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado