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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000616
Monto de la Factura
₲ 3.268.500
Nro. de Orden de Pago
21043
Fecha de Orden de Pago
02-09-2015
Fecha Emisión Cheque
02-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.047
IVA
₲ 297.136

Retención DNCP
₲ 11.885
Retención IVA
₲ 89.141
Retención Renta
₲ 59.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE LUIS CUQUEJO BENITEZ
RUC
2410963-0
Número de Contrato
PBS/LCO/01/2015
Código de Contratación (CC)
CO-28004-15-104351
Monto Contrato
₲ 204.457.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 204.428.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.392.775

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285341
Nombre de la Licitación
Servicios Gastronómico y Ceremonial Ad Referendum
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado