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Datos del Pago

Nro. de Factura
004-001-0041595-42858
Monto de la Factura
₲ 7.394.400
Nro. de Orden de Pago
2260
Fecha de Orden de Pago
02-12-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.958.467
IVA
₲ 672.219

Retención DNCP
₲ 26.082
Retención IVA
₲ 201.665
Retención Renta
₲ 201.666
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHASE RODRIGUEZ HECTOR MIGUEL - EIRL
RUC
80044062-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-205616
Monto Contrato
₲ 347.770.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.020.044
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 135.738.480

Datos de la Licitación

ID de Licitación
388757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACION DEL AISP, HANGAR Y ESTACIÓN RADAR MRA - AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac