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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002246/2248
Monto de la Factura
₲ 111.116.880
Nro. de Orden de Pago
1710
Fecha de Orden de Pago
14-10-2022
Fecha Emisión Cheque
14-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.566.036
IVA
₲ 3.030.460

Retención DNCP
₲ 391.940
Retención IVA
₲ 3.030.460
Retención Renta
₲ 3.030.460
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA S.A
RUC
80001490-1
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-209825
Monto Contrato
₲ 519.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.781.886
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 488.628.217

Datos de la Licitación

ID de Licitación
392455
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac