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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000571
Monto de la Factura
₲ 68.114.345
Nro. de Orden de Pago
562
Fecha de Orden de Pago
07-05-2021
Fecha Emisión Cheque
07-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.158.759
IVA
₲ 6.192.213

Retención DNCP
₲ 240.258
Retención IVA
₲ 1.857.664
Retención Renta
₲ 1.857.664
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
RUC
1814281-8
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CO-25005-21-198243
Monto Contrato
₲ 340.571.724
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.710.412
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 320.793.795

Datos de la Licitación

ID de Licitación
387480
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AULAS Y OFICINAS DEL INAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac