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Datos del Pago

Nro. de Factura
3710
Nro. de Timbrado
12027585
Monto de la Factura
₲ 11.478.800
Nro. de Orden de Pago
3083
Fecha de Orden de Pago
29-09-2017
Fecha Emisión Cheque
29-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.916.131
IVA
₲ 1.043.527

Retención DNCP
₲ 40.906
Retención IVA
₲ 313.058
Retención Renta
₲ 208.705
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CHEMTEC S.A.E.
RUC
80021382-3
Número de Contrato
034/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-144270
Monto Contrato
₲ 38.555.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.004.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.665.636

Datos de la Licitación

ID de Licitación
327551
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ABONOS, FERTILIZANTES, INSECTICIDAS, FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta