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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003324
Nro. de Timbrado
12360120
Monto de la Factura
₲ 2.553.000
Nro. de Orden de Pago
1340
Fecha de Orden de Pago
28-04-2018
Fecha Emisión Cheque
28-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.427.857
IVA
₲ 69.627

Retención DNCP
₲ 9.098
Retención IVA
₲ 69.627
Retención Renta
₲ 46.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
094/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149519
Monto Contrato
₲ 12.927.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.440.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.293.865

Datos de la Licitación

ID de Licitación
337274
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES, INSUMOS Y REACTIVOS DE LABORATORIO
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta