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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001888
Nro. de Timbrado
13083030
Monto de la Factura
₲ 2.377.559
Nro. de Orden de Pago
3242
Fecha de Orden de Pago
30-08-2019
Fecha Emisión Cheque
05-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.239.487
IVA
₲ 216.142

Retención DNCP
₲ 8.386
Retención IVA
₲ 64.843
Retención Renta
₲ 64.843
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIO DE LA PLATA S.A.
RUC
80033912-6
Número de Contrato
087/2017
Código de Contratación (CC)
CO-23022-17-149475
Monto Contrato
₲ 470.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.529.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.087.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
335736
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta