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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            1-2-415
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11797394
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 11.700.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            33373
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-11-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-11-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            30-11-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.657.455
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.063.636
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 42.545
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            CIMPLAST SACI
        
                                    RUC
                            
            80015763-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            1
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CO-26003-16-119528
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 255.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 236.850.656
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 235.989.380
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            298971
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adqusición de Tapa Rosca
        
                                    Convocante
                            
            Cañas Paraguayas S.A. (CAPASA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Capasa
        