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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-000220
Nro. de Timbrado
11628634
Monto de la Factura
₲ 33.411.450
Nro. de Orden de Pago
4842
Fecha de Orden de Pago
30-12-2015
Fecha Emisión Cheque
30-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.773.683
IVA
₲ 3.037.405

Retención DNCP
₲ 119.066
Retención IVA
₲ 911.221
Retención Renta
₲ 607.480
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
JEROVIAPY S.R.L.
RUC
80046192-4
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-25004-15-117428
Monto Contrato
₲ 303.447.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 303.447.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 277.336.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
294378
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO, MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS EN LA TERMINAL PORTUARIA DE SALTO DEL GUAIRA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp