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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006395
Monto de la Factura
₲ 7.194.570
Nro. de Orden de Pago
72072
Fecha de Orden de Pago
22-12-2025
Fecha Emisión Cheque
22-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.711.618
IVA
₲ 654.052

Retención DNCP
₲ 25.116
Retención IVA
₲ 196.216
Retención Renta
₲ 261.621
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
HIDRAULICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80024406-0
Número de Contrato
8/2024
Código de Contratación (CC)
CO-40002-24-238924
Monto Contrato
₲ 530.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.315.976
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 344.881.495

Datos de la Licitación

ID de Licitación
424788
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ELECTROBOMBAS DE AGUAS RESIDUALES - AD REFERENDUM
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap