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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002299
Nro. de Timbrado
16504564
Monto de la Factura
₲ 28.800.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
17-06-2024
Fecha Emisión Cheque
17-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.841.600
IVA
₲ 2.618.182
Retención DNCP
₲ 100.538
Retención IVA
₲ 785.455
Retención Renta
₲ 1.047.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
YRENDAGUE SERVICIO DE SEGURIDAD SA
RUC
80013251-3
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-23034-23-236996
Monto Contrato
₲ 345.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.321.754
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.122.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
433957
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
Convocante
Instituto Nacional de Educación Superior "Dr. Raul Peña" (INAES)
Unidad de Contratación
Instituto Nacional de Educacion Superior
