Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003308
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
2425
Fecha de Orden de Pago
26-11-2018
Fecha Emisión Cheque
26-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.651.563
IVA
₲ 545.455

Retención DNCP
₲ 21.164
Retención IVA
₲ 163.637
Retención Renta
₲ 163.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
021/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-156858
Monto Contrato
₲ 180.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.460.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.162.585

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340253
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL AISP, AIG Y RADAR
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac