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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 212.334.500
Nro. de Orden de Pago
8
Fecha de Orden de Pago
07-01-2020
Fecha Emisión Cheque
07-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 200.003.657
IVA
₲ 193.031.363

Retención DNCP
₲ 748.962
Retención IVA
₲ 5.790.941
Retención Renta
₲ 5.790.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167420
Monto Contrato
₲ 496.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.710.288

Datos de la Licitación

ID de Licitación
344761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO AYUDA Y COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac