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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001083
Monto de la Factura
₲ 59.850.000
Nro. de Orden de Pago
1922
Fecha de Orden de Pago
14-10-2019
Fecha Emisión Cheque
14-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 56.374.347
IVA
₲ 5.440.909
Retención DNCP
₲ 211.107
Retención IVA
₲ 1.632.273
Retención Renta
₲ 1.632.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MH SOLUCIONES SRL
RUC
80079261-0
Número de Contrato
160/2018
Código de Contratación (CC)
CO-25005-18-167420
Monto Contrato
₲ 496.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 489.114.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.710.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344761
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE RADIO AYUDA Y COMUNICACIÓN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac